Despesas com Diárias
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Norma Vigente da Diarias
A Câmara Municipal de Salgueiro declara, para os devidos fins, que tabela vigente segue a resolução 01/2022,
no período de 2023, 2024, 2025 e 2026 até o presente momento
desta declaração. Atualizado em 03/04/2026.
Despesas com Diárias
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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| Data | Empenho | Favorecido(a) | Nº Matrícula | Cargo | Valor (R$) | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 2025NE0000205 |
MARIA EDUARDA DA SILVA LANDIM
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDORA - ASSESSORA ESPECIAL, SRA. MARIA EDUARDA SILVA LANDIM, MAT. 645, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. CONFORME CI 185/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000645 | ASSESSOR ESPECIAL | R$ 1.300,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000201 |
ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA MAT. 722, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 188/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000722 | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 3.250,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000200 |
JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 187/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000627 | ASSESSOR DE GABINETE | R$ 3.250,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000193 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 183/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000602 | VEREADOR | R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000194 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , MAT. 306, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 184/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000306 | VEREADOR | R$ 6.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000195 |
LEANDRO COELHO DE MORAIS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR ESPECIAL, SR. LEANDRO COELHO DE MORAES, MAT. 681, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 169/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000681 | ASSESSOR ESPECIAL | R$ 3.250,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000196 |
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA - CHEFE DE GABINETE, SRA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, MAT. 381, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 170/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000381 | CHEFE DE GABINETE | R$ 3.250,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000197 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - DIRETOR GERAL DA CÂMARA, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 171/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000393 | DIRETOR GERAL DA CAMARA | R$ 3.250,00 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000205 |
EMMANUEL QUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COMPESA E CASA DE APOIO, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL 2024.
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0000370 | VEREADOR | R$ 1.100,00 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000193 |
EMMANUEL QUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA, VISITAR A CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NO DIA 19 DE ABRIL 2024.
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0000370 | VEREADOR | R$ 500,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000205 |
EMMANUEL QUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL 2023, EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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0000370 | VEREADOR | R$ 5.000,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000204 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO DIA 25 A 28 DE ABRIL 2023, EM BRASILIADF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
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0000391 | VEREADOR | R$ 6.000,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000193 |
LUÍS ANDRÉ FILGUEIRA SAMPAIO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA NA DATA 18 04 PARA A REUNIAO DA UVP.
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0000366 | VEREADOR | R$ 600,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000195 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA LEAL SAMPAIO ANGELIM
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA NA DATA 18 04 PARA A REUNIAO DA UVP.
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0000389 | VEREADOR | R$ 600,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000192 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA NA DATA 18 04 PARA A REUNIAO DA UVP.
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0000391 | VEREADOR | R$ 800,00 |