Despesas com Diárias
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Norma Vigente da Diarias
A Câmara Municipal de Salgueiro declara, para os devidos fins, que tabela vigente segue a resolução 01/2022,
no período de 2023, 2024, 2025 e 2026 até o presente momento
desta declaração. Atualizado em 03/04/2026.
Despesas com Diárias
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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| Data | Empenho | Favorecido(a) | Nº Matrícula | Cargo | Valor (R$) | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000192 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT. 505, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 182/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000505 | VEREADOR | R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000185 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 175/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000408 | VEREADOR | R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000186 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADORVERONALDO GONÇALVES RIBEIRO. MAT. 271, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 176/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000271 | VEREADOR | R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000187 |
UBALDO CECILIO DOS ANJOS NETO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECILIO DOS ANJOS NETO, MAT. 369, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 177/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000369 | VEREADOR | R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000188 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 178/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000103 | VEREADOR | R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000189 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 103, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 179/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000191 | VEREADOR | R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000190 |
MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA, MAT. 703, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 180/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000703 | VEREADOR | R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000191 |
MICHELL ALLISSON BEZERRA VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL 2025. NA CIDADE DE BRASÍLIA/ DF. DATA DA VIAGEM DE CARRO DIA 20 DE ABRIL, RETORNANDO DIA 26 DE ABRIL. CONFORME CI 181/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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0000705 | VEREADOR | R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000191 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA LEAL SAMPAIO ANGELIM
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL 2024.
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0000389 | VEREADOR | R$ 1.200,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000185 |
DOMINGOS SAVIO PIRES DE CARVALHO E SA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE NACIONAL REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL 2024, EM CAMPINA GRANDEPB.
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0000391 | VEREADOR | R$ 3.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000186 |
FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADOR FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE NACIONAL REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL 2024, EM CAMPINA GRANDEPB.
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0000214 | VEREADOR | R$ 2.400,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000189 |
FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE NACIONAL REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL 2024, EM CAMPINA GRANDEPB.
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0000306 | VEREADOR | R$ 2.400,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000188 |
UBALDO CECILIO DOS ANJOS NETO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADOR UBALDO CECILIO DOS ANJOS, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE NACIONAL REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL 2024, EM CAMPINA GRANDEPB.
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0000369 | VEREADOR | R$ 2.400,00 | |
| 05/08/2022 | 2022NE0000185 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIA, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO.
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- | - | R$ 300,00 | |
| 05/08/2022 | 2022NE0000184 |
EMMANUEL QUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR EMMANUEL SAMPAIO, EM VIAGEM PARA PETROLINA PE, PARA REUNIAO NA CODEVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO.
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- | - | R$ 300,00 |