Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 79 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 2025NE0000318 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 428/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000308 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 401/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000298 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REFRENTE ADMISSÃO DE PESSOAL NO SISTEMA ETCE-PE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 375/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000286 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 357/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000287 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRANGENDO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, TREINAMENTOS HABITUAIS E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS, VISANDO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS. CONFORME DFD ANEXO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000288 |
ALEXANDRA ALVES CONSERVA DE MAIRINS
***.***.754-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA (13º E FÉRIAS PROPORCIONAL) CONFORME PLANILHA ANEXA
|
R$ 1.520,84 | R$ 1.520,84 | R$ 1.520,84 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000289 |
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.F )
07.439.828/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2025
|
R$ 185.000,00 | R$ 157.249,28 | R$ 157.249,28 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000283 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 327/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000284 |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 328/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000285 |
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
25.288.644/0001-58
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, EM PVC, TAMANHO 54X86MM, PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, CONFORME CI 330/2025, EM ANEXO
|
R$ 3.675,00 | R$ 3.675,00 | R$ 3.675,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000281 |
Folha de Pagamento
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
|
R$ 520.000,00 | R$ 443.435,97 | R$ 443.435,97 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000282 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 326/2025 EM ANEXO.
|
R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000278 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE, PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM CONFORME CI 321/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000280 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 323/2025, EM ANEXO
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000258 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO DE VEREADOR E 07 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025, CONFORME CI 300/2025, RECIBO DE PAGAMENTO E ANEXOS
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000268 |
SHEILLA DOS SANTOS
***.***.174-09
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORASHEILLA DOS SANTOS, MAT.527 (ASSESSOR DE GABINETE), PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 313/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000248 |
LEANDRO COELHO DE MORAES
***.***.014-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR ESPECIAL, SR. LEANDRO COELHO DE MORAES, MAT. 681,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, IVETE ESTEVES LACERDA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 26 E 27 DE MAIO/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CONFORME CI 288/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.
|
R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000238 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705. PARA PARTICIPAR VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 250/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000228 |
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA MODELO HP TOMBAMENTO Nº 000228, DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO/PE. CONFORME COTAÇÃO ANEXA
|
R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000218 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. MAT. 306, PARA VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2025, CONFORME CI 227/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |