Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025NE0000432 |
ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO
***.***.914-02
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO. MAT 428, CPF 043.325.914-02 SERVIDORA - DIRETORA FINANCEIRA CONTÁBIL. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE BEZERROS-PE CONFORME CI 735/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000332 |
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
30.578.814/0001-79
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA QUALIFICADA PARA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, DESTINADOS À OTIMIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFOME CONTRATO 36/2025.
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R$ 56.809,77 | R$ 7.882,62 | R$ 7.882,62 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000329 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA AO DIRETOR DA ADAGRO E SECRETARIA DE ESPORTES, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO 2025. CONFORME REQUERIMENTO E CI 445/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000327 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITA TÉCNICA À CODEVASF, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 441/2025, EM ANEXO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000328 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PETROLINA, PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602, PARA UMA VISITA TÉCNICA À CODEVASF, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO 2025. CONFORME REQUERIMENTO E CI 442/2025, EM ANEXO.
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R$ 849,60 | R$ 849,60 | R$ 849,60 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000320 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADORA MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ, MAT. 2696. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 431/2025, EM ANEXO.
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000321 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 432/2025, EM ANEXO.
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000322 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306, PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME REQUERIMENTO E CI 427/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.951,20 | R$ 1.951,20 | R$ 1.951,20 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000323 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271, PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME REQUERIMENTO E CI 429/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.951,20 | R$ 1.951,20 | R$ 1.951,20 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000324 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MICHELL ALLISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE EVENTOS E NEGÓCIOS - EXPO MANGA, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 433/2025, EM ANEXO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000325 |
LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 À 26 DE JULHO/2025, CONFORME CI 433/2025, EM ANEXO
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000326 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE E VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 426/2025, EM ANEXO.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000232 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ. MAT. 408, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANDATO ESTRATÉGICO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO 2025. CONFORME CI 237/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000132 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO
08.866.287/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS TOKES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000032 |
WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, EM 02/01/2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |