Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2025NE0000431 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 734/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000331 |
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS LTDA
29.444.636/0001-04
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE PORTA DE VIDRO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 445-A/2025, EM ANEXO
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000318 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 428/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000319 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 430/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000313 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME REUQERIMENTO E CI 423/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.951,20 | R$ 1.951,20 | R$ 1.951,20 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000314 |
AUGUSTO MATIAS NETO
***.***.994-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUGUSTO MATIAS NETO, MAT. 162. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 424/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000315 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 191. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 425/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000316 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO CONGRESSO NORDESTINO D LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, EM JOÃO PESSOA/ PB, NOS DIAS 23 À 26 DE JULHO/ 2025, CONFORME CI 421/2025 ANEXA
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000317 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 422/2025, EM ANEXO.
|
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000311 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3137 (CARRO) E EKH-7A05 (CARRO) RESPECTIVOS ANEXOS
|
R$ 969,66 | R$ 969,66 | R$ 969,66 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000312 |
FILIPE FRANKLIN BARROS
32.657.467/0001-03
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, CONFOME CONTRATO 35/2025.
|
R$ 61.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000310 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ABRANGENDO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, TREINAMENTOS HABITUAIS E NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS, VISANDO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS. CONFORME CI 407/2025 - DFD ANEXO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000231 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
|
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS. MAT. 704, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANDATO ESTRATÉGICO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO 2025. CONFORME CI 238/2025 E REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM, EM ANEXO.
|
R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000131 |
MARCOS FRANCISCO DAS CHAGAS 08563826476
17.242.526/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME CI 95/2025, NOTA FISCAL 2019327, EM ANEXO
|
R$ 2.025,50 | R$ 2.025,50 | R$ 2.025,50 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000031 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - FUNPRESSAL PREVIDENCIÁRIO
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |