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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 12 de um total de 12 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
28/11/2024 2024NE0000437
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CREDORA, REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DA SR.ª MORGANNA THATIELLI SAMPAIO PEREIRA, ENTE DE UM VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, OCORRIDO NO DIA 02 12 2024.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
25/09/2024 2024NE0000376
ROMILSON DE AGUIAR PEREIRA SIMPLES NACIONAL
15.176.595/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADOS NA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.EM ANEXO NOTA FISCAL DOS SERVICOS.
R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.087,50
25/09/2024 2024NE0000377
KEMPELL URBANO DE SANTANA E SA EPP
14.088.986/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, Nº 000.000.515, SERIE 001.
R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
25/09/2024 2024NE0000378
KEMPELL URBANO DE SANTANA E SA EPP
14.088.986/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS RETORNAVEL DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, Nº 000.000.516, SERIE 001.
R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
25/09/2024 2024NE0000379
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DE SINAL VIA RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VINCULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE, TODAS AS QUARTASFEIRAS DE 09:00 AS 13:00. NOTA FISCAL ANEXA RELATIVO A SETEMBRO DE 2024.
R$ 3.993,60 R$ 3.993,60 R$ 3.993,60
20/09/2024 2024NE0000371
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
07.295.950/0002-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UM CONDENSADOR CHEVROLET, PARA O CARRO ONIX, PLACA PED6F21, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 880,00 R$ 880,00 R$ 880,00
20/09/2024 2024NE0000372
MAYRA KALINE ARAUJO PECAS E SERVICOS LTDA
07.295.950/0002-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE UM CONDENSADOR CHEVROLET, PARA O CARRO ONIX, PLACA PEA3C89, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 880,00 R$ 880,00 R$ 880,00
20/09/2024 2024NE0000375
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO. EM ANEXO RECIBO DE ALUGUEL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024.
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
05/08/2024 2024NE0000337
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024, DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO, CEDIDO DA PREFEITURA DE BODOCO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONVENIO.
R$ 4.608,24 R$ 4.608,24 R$ 4.608,24
22/05/2024 2024NE0000237
THOMAS LEVINO DOS SANTOS
***.***.314-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE ELETRICA E HIDRAULICA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA.
R$ 835,00 R$ 835,00 R$ 793,25
05/03/2024 2024NE0000137
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
11.840.691/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 682,37 R$ 682,37 R$ 682,37
02/01/2024 2024NE0000037
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08 2023, PROCESSO Nº 30 2023 E CONTRATO Nº 032 2023, CONFORME TERMO ADITIVO PARA O EXERCICIO 2024.
R$ 54.000,00 R$ 52.000,00 R$ 45.588,94