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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 177 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
17/07/2023 2023NE0000302
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, VISITAR CASA DE APOIO E PARA RESOLVER A SITUACAO DA FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO 2023.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
13/07/2023 2023NE0000297
ROCHA MATERIAL DE CONSTRUCAO
12.800.694/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 01 FITA VEDA ROSCA, 01 TORNEIRA EM PVC E 02 ENGATE FLEXIVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 47,74 R$ 47,74 R$ 47,74
10/07/2023 2023NE0000296
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
41.075.543/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS HP 285A, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
07/07/2023 2023NE0000293
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A ALEPE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REUNIAO COM DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO, NO DIA 10 DE JULHO 2023.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
07/07/2023 2023NE0000294
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A ALEPE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REUNIAO COM DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO, NO DIA 10 DE JULHO 2023.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
07/07/2023 2023NE0000295
DOMINGOS SÁVIO PIRES DE CARVALHO E SÁ
***.***.334-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL COM A LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO A RECIFEPE, COM OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO JOAOZINHO TENORIO.
R$ 1.843,20 R$ 1.843,20 R$ 1.843,20
05/07/2023 2023NE0000286
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO POLITICA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NOS DIAS 06 07 A 07 07 DE 2023.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
05/07/2023 2023NE0000287
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA LOCOMOCAO DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE, PARTICIPAR DE REUNIAO POLITICA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MENDONCA FILHO, NOS DIAS 06 07 A 07 07 DE 2023.
R$ 1.843,20 R$ 1.843,20 R$ 1.843,20
05/07/2023 2023NE0000288
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLACA ELETRONICA, CARGA DE GAS E CAPACITOR DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
05/07/2023 2023NE0000289
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA
45.194.619/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00
05/07/2023 2023NE0000290
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO NO PERIODO DE 12 MESES. RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023.
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
05/07/2023 2023NE0000291
SABRINA PARENTE MAGALHAES
***.***.484-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM CONSOLIDACAO LEGISLATIVA, COMPREENDENDO ESTUDO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08 2023, PROCESSO Nº 30 2023 E CONTRATO Nº 032 2023. RELATIVO AO MES DE MAIO 2023.
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 3.898,63
05/07/2023 2023NE0000292
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O NOVO SUPERINTENDE DA SUDENE E REUNIAO COM O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FILHO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO 2023.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
04/07/2023 2023NE0000284
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO 2023.
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
04/07/2023 2023NE0000285
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO 2023.
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
30/06/2023 2023NE0000279
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA VISITAR A ALEPE, NO DIA 30 DE JUNHO 2023.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
30/06/2023 2023NE0000280
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE PE ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023.
R$ 1.843,20 R$ 1.843,20 R$ 1.843,20
30/06/2023 2023NE0000283
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 9.000,00 R$ 4.437,03 R$ 4.437,03
28/06/2023 2023NE0000277
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE RESMA DE FOLHA, 01 GRAMPO E 01 CAIXA DE MARCA TEXTO CONFORME NOTA EM ANEXO.
R$ 601,70 R$ 601,70 R$ 601,70
28/06/2023 2023NE0000278
MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MOURA-ME
02.414.124/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 05 TINTAS EPSON PRETA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 64,50 R$ 64,50 R$ 64,50