Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 54 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | 2022NE0000164 |
JN CONSTRUCAO LTDA
21.641.207/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAR REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008 2022, TOMADA DE PRECO Nº 001 2022 E CONTRATO Nº 012 2022.
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R$ 246.568,46 | R$ 242.420,69 | R$ 215.004,90 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000147 |
CICERO MONTEIRO DE MELO
27.143.154/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CXREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS (46 UNIDADES) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022.
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R$ 321,54 | R$ 321,54 | R$ 321,54 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000148 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02 2022, PARA PRODUTOS DE LIMPEZA.
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R$ 2.002,90 | R$ 2.002,90 | R$ 2.002,90 | |
| 31/05/2022 | 2022NE0000149 |
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022 ORDEM DE FORMECIMENTO Nº 03 2022, PRODUTOS ALIMENTICIOS.
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R$ 1.521,50 | R$ 1.521,50 | R$ 1.521,50 | |
| 30/05/2022 | 2022NE0000146 |
KARLA NAYARA OLIVEIRA XAVIER LTDA
10.824.203/0001-56
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VALOR QUE EMPENHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PAINEL SOBRE LED, 13 LAMPADAS PARA SOBREPOR QUADRADO REATOR DE LUZ, PARA O ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 682,24 | R$ 682,24 | R$ 682,24 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000142 |
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARAIS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA CAPACITACAO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NA CIDADE DE SALGUEIRO, COM O GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 26 DE MAIO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000143 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KIL2171 , CONFORME RESOLUCAO 001 2022. TRATASE DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA FJP (FRENTE JOVEM PARLAMENTAR), NO DIA 27 DE MAIO.
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R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000144 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS DO VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA FJP (FRENTE JOVEM PARLAMENTAR DE PERNAMBUCO), NO DIA 27 DE MAIO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 26/05/2022 | 2022NE0000145 |
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE RECIFE E RECIFE SERRA TALHADA, CAPTACAO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 26 DE MAIO.
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R$ 1.559,18 | R$ 1.559,18 | R$ 1.559,18 | |
| 24/05/2022 | 2022NE0000141 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PALESTRAS, COM OS TEMAS ATENDIMENTO QUE FAZ A DIFERENCA E PERFIL DO PROFISSIONAL MODERNO, COM COFFE BREAK (100 UNIDADES)REALIZADO NO AUDITORIO DA CDL, PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000140 |
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM, VIAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC6276, PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GERENCIA DA COMPESA, PARA TRATAR DOS REQUERIMENTOS 506 5072022, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 11/05/2022 | 2022NE0000134 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.TRATASE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO (ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO), NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000124 |
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KWA4286, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, IDA E VOLTA, ONDE OS VERADORES IRAO PERGAR VOO PARA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
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R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 05/04/2022 | 2022NE0000114 |
KEMPELL URBANO DE SANTANA SA EPP
14.088.986/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA ATENDER A COPA COZINHA, DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 218,00 | R$ 109,00 | R$ 109,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000104 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO, PLACA: KIL 2171, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS PARA CONGRESSO ESTADUAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 24 A 27 DE MARCO.
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R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | R$ 1.486,80 | |
| 15/03/2022 | 2022NE0000094 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM PAEA A CIDADE DE NATAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 15 A 18 DE MARCO, OS VEREADORES SAVIO PIRES, FRANCLECIO LEANDRO, JOSE HENRIQUE E LUIS ANDRE.
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R$ 2.307,60 | R$ 2.307,60 | R$ 2.307,60 | |
| 23/02/2022 | 2022NE0000084 |
CONSTRUACIO COMERCIO LTDA
41.242.827/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA CAIXA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 719,00 | R$ 719,00 | R$ 719,00 | |
| 16/02/2022 | 2022NE0000074 |
DETRANDEP. EST.DE TRANSITO DA PARAIBA
09.188.376/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM TAXAS IPVA E LICENCIAMENTO DE 2022, DO VEICULO GOL PLACA: PCC0205.
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R$ 119,56 | R$ 119,56 | R$ 119,56 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000064 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DO VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 02/02/2022 | 2022NE0000054 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO PROPRIO, VIAGEM DE SALGUEIRO A CIDADE DE GRAVATAPE PARA ENCONTRO DAS MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO, CONFORME RESOLUCAO 001 2011.
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R$ 688,80 | R$ 688,80 | R$ 688,80 |