Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
Filtros
Apresentando 0 de um total de 436 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 1084 resultados para o ano 2025
Apresentando 0 de um total de 948 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 2025NE0000074 | 0000001 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À INFORMAÇ
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
C.DOS SANTOS COMUNICACOES
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DR SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. CONFORME DFD, CI 34/2025
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
MARINA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.323-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARINA HENRIQUE DOS SANTOS CPF 018.962.323-37 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000071 | 0000001 |
ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO
***.***.914-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO. CPF 043.325.914-02 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA CARUARU-PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
|
R$ 1.382,40 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000057 | 0000001 |
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 17/2025.
|
R$ 765,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
INFOMAXX LTDA
21.450.295/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E ANEXO, CONFORME CI 39/2025, NOTA FISCAL 008.388, COTAÇÃO E ANEXOS.
|
R$ 3.041,78 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000056 | 0000001 |
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
49.967.066/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 14/2025.
|
R$ 1.299,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
G. DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA
13.158.967/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 13/2025.
|
R$ 844,30 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE ACOMPRA DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (ONU 1075 GLP 2.1). PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 15/2025.
|
R$ 230,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000064 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL SALGUEIRO - CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO 2025
|
R$ 724,91 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000058 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL SA
***.***.942-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS E TRANSAÇÕES BANCARIAS DA CONTA 16.698-7 DO BANCO DO BRASIL
|
R$ 214,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000062 | 0000002 |
DELUA ESTEVES DE MIRANDA
***.***.658-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISAS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS ÀS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE, BEM COMO A SUPERVISÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS JURÍDICOS ACOM
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA CPF 088.920.354-79 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000030 | 0000001 |
INSTITUICAO PERNAMBUCANA EM GESTAO EDUCACIONAL LTDA
43.525.938/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E CAPACITAÇÃO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS À QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES E MUNÍCIPES. O SERVIÇO TAMBÉM ABRANGE O ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A FORMAÇÃO DA CIDADANIA E O APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
LEONARDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
37.358.360/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATUAÇÃO NA ANÁLISE E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS, CONTRATOS PUBLICITÁRIOS E DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM INSTITUCIONAL, DIREITOS AUTORAIS E ADEQUAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS ÅS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000059 | 0000002 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AD PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATA-PE PARA O VEREADOR MARIAND BARROS DE OLIVEIRA E SA CPF 066.443.234-48 PARA PARTICIPAR COM OUTROS VEREADORES DO SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPALS NA CIDADE DE GRAVATA DIA 29 DE JANETRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO
|
R$ 1.544,40 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000054 | 0000001 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000048 | 0000001 |
UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS NETO
***.***.728-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR UBALDO CECÍLIO DOS ANJOS CPF 252.419.728-03 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||